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Otras compras y adquisiciones

A continuación se listan las transferencias realizadas por este Organismo (Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica) que no se encuentran listadas en el Sistema de Compras Públicas.

Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
(dd/mm/aaaa)
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio Tipo de contratación y objeto de la contratación Fecha de inicio del contrato
(dd/mm/aaaa)
Fecha de término del contrato
(dd/mm/aaaa)
Unidad monetaria Monto total de la operación Razón social persona jurídica contratada Apellido paterno persona natural contratada Apellido materno persona natural contratada Nombres persona natural contratada RUT de la persona jurídica contratada Socios y accionistas principales, si corresponde Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio Enlace a posteriores modificaciones del contrato Observaciones
30-12-2015 8217 AUTORIZA GASTO/PAGO PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES A BECARIOS A OIM, FACTURAS 80,81 y 82_ 2015 NA NA CLP 161.104.676,00 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES NA NA NA 59.002.150-4 NA ver enlace NA NA
29-12-2015 8163 AUTORIZASE EL PAGO A LA SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR, POR LA PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DEL DECRETO N°917. NA NA CLP 153.729,00 SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR NA NA 60.501.000-8 NA NA ver enlace NA NA
29-12-2015 8159 AUTORIZA GASTO/PAGO PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES A BECARIOS A OIM, FACTURA 91,92 y 93 /2015, EXPEDIENTE E19359/2015 NA NA CLP 42.293.737,00 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES NA NA NA 59.002.150-4 NA ver enlace NA NA
29-12-2015 8170 AUTORIZA GASTO/PAGO PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES A BECARIOS A OIM, FACTURAS 89 Y 90_ 2015. NA NA CLP 66.476.316,00 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES NA NA NA 59.002.150-4 NA ver enlace NA NA
29-12-2015 8169 AUTORIZA GASTO/PAGO PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES A BECARIOS A OIM, FACTURAS 83 Y 84_ 2015. NA NA CLP 77.419.274,00 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES NA NA NA 59.002.150-4 NA ver enlace NA NA
29-12-2015 8173 AUTORIZA GASTO/PAGO PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES A BECARIOS A OIM, FACTURAS 85,86,87 y 88_ 2015." NA NA CLP 101.636.183,00 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES NA NA NA 59.002.150-4 NA ver enlace NA NA
21-12-2015 8022 PAGO DE SUSCRICION ANUAL A REVISTA INTERNACIONAL "LA RECHERCHE" 21-12-215 21-12-2016 Euro 138,80 LA RECHERCHE NA NA NA NA NA ver enlace NA NA
17-12-2015 7930 AUTORIZA GASTO/PAGO PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES A BECARIOS A OIM, FACTURAS 74,75 y 76_ 2015. NA NA CLP 191.293.773,00 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES NA NA NA 59.002.150-4 NA ver enlace NA NA
14-12-2015 7879 AUTORIZA GASTO/PAGO PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES A BECARIOS A OIM, FACTURA 49_2015 NA NA CLP 159.653.056,00 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES NA NA NA 59.002.150-4 NA ver enlace NA NA
14-12-2015 7866 APRUEBA CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE CHILE Y LA COMISIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA-CONICYT. 31-08-2015 28-12-2015 CLP 1.600.000,00 UNIVERSIDAD DE CHILE � FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS NA NA 60.910.000-1 NA NA ver enlace NA NA
12-12-2015 7761 DISPONE PAGO A TRAVÉS DE CHEQUE DÓLAR A COORPORACIÓN CINCEL POR SUSCRIPCIÓN CONFERENCE PROCEEDINGS CITATION INDEX, DESDE JULIO 2015 A JUNIO 2016 01-07-2015 01-06-2016 USD 6.120,00 CORPORACIÓN CINCEL NA NA NA NA NA ver enlace NA NA
10-12-2015 7757 DISPONE PAGO A TRAVÉS DE CHEQUE DÓLAR A CORPORACION CINCEL POR SUBSCRIPCION BASE DE DATOS WEB OF SCIENCE 2016�2017 Y ARCHIVOS RETROSPECTIVOS DEL PERIODO 1975�1987 NA NA USD 188,71 CORPORACIÓN CINCEL NA NA NA NA NA ver enlace NA NA
10-12-2015 7742 AUTORIZA GASTO/PAGO PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES A BECARIOS A OIM, FACTURAS 71, 72 y 73_ 2015. NA NA CLP 141.390.257,00 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES NA NA NA 59.002.150-4 NA ver enlace NA NA
10-12-2015 7745 AUTORIZA GASTO/PAGO PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES A BECARIOS A OIM, FACTURAS 68, 69 y 70_ 2015. NA NA CLP 95.913.962,00 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES NA NA NA 59.002.150-4 NA ver enlace NA NA
09-12-2015 7732 AUTORÍZASE EL PAGO A TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA POR TRAMITACIÓN DE MARCAS QUE SE INDICAN A TRAVÉS DE INAPI. NA NA CLP 89.552,00 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA NA NA NA 60.805.000-0 NA ver enlace NA NA
27-11-2015 7602 AUTORIZA GASTO/PAGO PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES A BECARIOS A OIM, FACTURAS 40, 43, 50 y 54_ 2015. NA NA CLP 197.703.657,00 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES NA NA NA 59.002.150-4 NA ver enlace NA NA
02-11-2015 7158 AUTORIZASE EL PAGO A LA SUBSECRETARÍA DEL
INTERIOR, POR LA PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE
LOS DECRETOS N°256, 297 y 1003
NA NA CLP 2.512.071,00 SUBSECRETARIA DEL INTERIOR NA NA NA 60.501.000-8 NA ver enlace NA NA
30-10-2015 7146 AUTORIZA GASTO/PAGO PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES A BECARIOS A OIM, FACTURAS 62,63 y 64_ 2015 NA NA CLP 84.600.197,00 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES NA NA NA 59.002.150-4 NA ver enlace NA NA
22-10-2015 7056 AUTORIZA PAGO A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA BANCARIA POR LA ADQUISICIÓN DE LICENCIA INTELLIJ IDEA DE JETBRAINS" 22-10-2015 22-10-2016 USD 699 JETBRAINS NA NA NA NA NA ver enlace NA NA
21-10-2015 7036 AUTORIZA GASTO/PAGO PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES A BECARIOS A OIM, FACTURAS 60 Y 61_ 2015 NA NA CLP 93.262.397,00 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES NA NA NA 59.002.150-4 NA ver enlace NA NA
15-10-2015 6906 AUTORIZA GASTO/PAGO PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES A BECARIOS A OIM, FACTURAS 6,7,11, 12, 14, 15, 20, 21, 34, 35, 41, 44, 45, 51, 52, 55 y 56 _2015 NA NA CLP 142.903.090,00 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES NA NA NA 59.002.150-4 NA ver enlace NA NA
15-10-2015 6907 AUTORIZA GASTO/PAGO PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES A BECARIOS A OIM, FACTURAS 57,58 y 59_ 2015" NA NA CLP 130.974.781,00 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES NA NA NA 59.002.150-4 NA ver enlace NA NA
14-10-2015 6895 AUTORIZA GASTO/PAGO PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES A BECARIOS A OIM, FACTURA 30,31 y 32 /2015 NA NA CLP 27.410.232,00 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES NA NA NA 59.002.150-4 NA ver enlace NA NA
29-09-2015 6655 AUTORIZA GASTO/PAGO PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES A BECARIOS A OIM, FACTURA 8,9,16,17,18,22,23,36,42,46 y 47/2015" NA NA CLP 17.529.966,00 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES NA NA NA 59.002.150-4 NA ver enlace NA NA
24-09-2015 6632 AUTORIZA CONTRATACIÓN Y PAGO A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA BANCARIA A ACT2 SOFTWARE POR LICENCIAS DE SOFTWARE "OMNIGRAFFLE 6 PRO" Y "OMNIPLAN 2 PRO". NA NA USD 239,98 ACT2 SOFTWARE NA NA NA NA NA ver enlace NA NA
15-09-2015 6532 DISPONE PAGO A CORPORACION CINCEL POR SUSCRIPCION ANUAL DE SCIVAL LEGACY FEE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/04/2015 AL 31/03/2016 01-04-2015 31-03-2016 USD 92.730,39 CORPORACION CINCEL NA NA NA 65.521.650-2 NA ver enlace NA NA
01-09-2015 6336 DISPONE PAGO A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA
BANCARIA PARA ADQUISICION DOI PARA ARTICULOS
REVISTAS SCIELO MESES ABRIL - JUNIO 2015 CROSSREF.
01-04-2015 30-06-2015 USD 847,00 PUBLISHERS INTERNATIONAL LINKING ASSOCIATION .INC DBA CROSSREF NA NA NA NA NA ver enlace NA NA
26-08-2015 6215 AUTORIZA CONTRATACIÓN Y PAGO A TRAVÉS DE
TRANSFERENCIA BANCARIA A GRUPO HEROICA S.A.S.
POR SERVICIOS REQUERIDOS PARA ACTIVIDAD EN
COLOMBIA EN EL MARCO DEL PROYECTO LEADERSHIP.
NA NA COP 8.398.201,00 GRUPO HEROICA S.A.S. NA NA NA NA NA ver enlace NA NA
14-08-2015 6059 AUTORIZA GASTO/PAGO PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES A BECARIOS A OIM, FACTURA 37,38 Y 39 /2015, NA NA PESOS 8.425.871,00 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES NA NA NA NA NA ver enlace NA NA
21-07-2015 5461 REGULARIZA Y AUTORIZA PAGO A SYNAPTIC SERVICIOS INFORMÁTICOS SPA, POR SERVICIO DE MONITOREO DE INFRAESTRUCTURA COMPUTACIONAL DURANTE LOS MESES DE ENERO A ABRIL DE 2015 01-01-2015 30-04-2015 UF 740,80 SYNAPTIC SERVICIOS INFORMÁTICOS SP NA NA NA NA NA ver enlace NA NA
21-07-2015 5481 AUTORIZASE EL PAGO A LA SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR, POR LA PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DEL DECRETO N°97 NA NA CL 115.297,00 SUBSECRETARIA DEL INTERIOR NA NA NA NA NA ver enlace NA NA
09-07-2015 5256 AUTORIZA CONTRATACIÓN Y PAGO A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA BANCARIA A DR MYCOMMERCE, INC. POR LICENCIA FLIP PDF PROFESSIONAL PARA EXPLORA. NA NA USD 627,95 DR MYCOMMERCE, INC. NA NA NA NA NA ver enlace NA NA
09-07-2015 5236 AUTORIZA PAGO A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA BANCARIA POR LA CONTRATACIÓN DE LA PUBLICACIÓN "WORLD COMPETITIVENESS YEARBOOK MÁS CD 2015" AL PROVEEDOR "IMD INTERNATIONAL INSTITUTE FOR MANAGMENT DEVELOPMENT"" NA NA CHF 700,00 IMD INTERNATIONAL INSTITUTE FOR MANAGMENT DEVELOPMENT NA NA NA NA NA ver enlace NA NA
06-07-205 5145 AUTORIZASE EL PAGO Y CONTRATACIÓN MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA AL PROVEEDOR UPLOADCARE LLC, COMPRA MENOR A 10 UTM SEGÚN ART. 8º LETRA G) DE LA LEY Nº 19.886, Y ART. 10 N°8, DE SU REGLAMENTO. NA NA USD 588,00 UPLOADCARE LLC NA NA NA NA NA ver enlace NA NA
06-07-2015 5144 AUTORIZA PAGO A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA BANCARIA POR LA CONTRATACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN ANUAL DE LA "SCIENCE AND TECHNOLOGY ILIBRARY ONLINE AND PRINT VOL:2015 ISS:8" AL PROVEEDOR OECD NA NA Euros 1.925,00 OECD NA NA NA NA NA ver enlace NA NA
30-06-2015 5088 AUTORIZA CONTRATACIÓN Y PAGO A TRAVÉS DE
TRANSFERENCIA BANCARIA POR LA ADQUISICIÓN DE 10
LICENCIAS PARA SOFTWARE "PDF ARCHITECT 3
PROFESSIONAL LICENSE" A PROVEEDOR LULU
SOFTWARE LIMITED.
30-06-2015 30-06-2016 USD 840,00 LULU SOFTWARE LIMITED NA NA NA NA NA ver enlace NA NA
22-06-2015 4988 AUTORIZASE EL PAGO A LA SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR, POR LA PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE DECRETOS N°106/2015 Y N°107/2015. NA NA CL 181.680,00 SUBSECRETARIA DEL INTERIOR NA NA NA NA NA ver enlace NA NA
19-06-2015 4948 DISPONE PAGO A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS POR 3-DAY ONLINE TRAINING EN SOFTWARE CHEF. 19-06-2015 21-06-2015 USD 700 CHEF SOFTWARE INC NA NA NA NA NA ver enlace NA NA
17-06-2015 4897 AUTORIZA GASTO/PAGO PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES A BECARIOS A OIM, FACTURA 33_2015 NA NA CL 35.387.607 Organización Internacional para las Migraciones NA NA NA NA NA ver enlace NA NA
09-06-2015 4649 DISPONE PAGO A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA BANCARIA PARA ADQUISICION DOI PARA ARTICULOS REVISTAS SCIELO MESES ENERO - MARZO 2015 CROSSREF 01-01-2015 30-03-2015 USD 1.125 PUBLISHERS INTERNATIONAL LINKING ASSOCIATION .INCD BA CROSSREF NA NA NA NA NA ver enlace NA NA
05-06-2015 4636 AUTORIZA GASTO/PAGO PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES A BECARIOS A OIM, FACTURAS 05, 10, 13, y 19_2015. NA NA CL 200.206.273 Organización Internacional para las Migraciones NA NA NA NA NA ver enlace NA NA
27-04-2015 3813 PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES A BECARIOS A OIM, FACTURAS 01, 02, 03 Y 04_2015. 06-09-2010 06-09-2015 Pesos 33.482.990 Organización Internacional para las Migraciones NA NA NA 59.002.150-4 NA ver enlace NA NA
30-04-2015 3904 AUTORIZA GASTO/PAGO PASAJES AEREOS INTERNACIONALES A BECARIOS A OIM COMO SE INDICA (FACTURAS N° 17,18,19,20,21 Y 22/2014) 13-05-2015 12-05-2015 Dólares 815,95 BlueSnap, Inc. NA NA NA 45-0479415 (Número de identificación fiscal EEUU) NA ver enlace NA NA
16-02-2015 2602/2015 DISPONE PAGO A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA BANCARIA POR SUSCRIPCION ANNUAL MEMBER FRE 2015, CROSSREF 01-03-2015 28-02-2016 dólar 275,00 PUBLISHERS INTERNATIONAL LINKING ASSOCIATION .INC DBA CROSSREF NA NA NA NA NA ver enlace NANA
28-01-2015 139/2015 Dispone pago a traves de transferencia a CIEPS-ISSN por pago suscripcion 2015 01-01-2015 31-12-2015 euros 2.751,00 CIEPS ISSN NA NA NA NA NA ver enlaceNANA

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